Informes Oficina de Control Interno
En esta sección se publican los informes elaborados por la Oficina de Control Interno de RENTAN, como resultado de las actividades de seguimiento, evaluación y verificación de la gestión institucional. Estos documentos contribuyen al fortalecimiento del control, la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
2026
Informe Pormenorizado (PAAC - PTEP)
2026
2025
Informe Pormenorizado (PAAC - PTEP)
Otros Informes
- EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
- INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCT – DIC-2024
- Informe Evaluación Institucional por Dependencias 2024
- Informe Seguimiento Software Legal y Derechos de Autor
- Informe Sistema de CI Junio 2025
- Informe Sistema de CI Seg Semestre 2024
- Seguimiento PQRSDF Julio Diciembre 2024
- Seguimiento PQRSDF Enero Junio 2025
- INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCT-DIC-2024
2024
Informe Pormenorizado (PAAC - PTEP)
Otros Informes
- EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
- Informe de Seguimiento PQRSDF Julio – Diciembre
- Informe Evaluación por Dependencia Vigencia 2023
- Informe Evaluación Institucional por Dependencias 2024
- Informe Seguimiento Software Legal
- Informe Sistema de CI Primer Semestre 2024-25 Julio
- Informe Sistema de Control Interno Julio – Dic 2023
- Informe Sistema de CI Seg Semestre 2024
- Seguimiento PQRSDF Enero – Junio 2024
- Seguimiento PQRSDF Julio Diciembre 2024
- Informe de Austeridad en el Gasto Oct – Dic 2023
